| 索引号: | 02165835-012/2025-85669 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 成文日期: | 2025-09-30 | |
| 发布单位: | 常山县人力资源和社会保障局 | 有效性: |
02165835-012/2025-85669
主动公开
2025-09-30
常山县人力资源和社会保障局
发布时间:2025-09-30 11:29
信息来源:常山县政府
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(一)贯彻执行国家、省、市有关就业创业和人才服务的法律、法规及方针、政策。组织实施促进就业、人才引育、劳动者平等就业、创业带动就业、农村劳动力转移就业政策。
(二)配合做好有关地方性就业创业和人才服务相关政策拟定工作。
(三)开展就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布、职业指导和职业介绍、劳务招聘、劳务合作交流、就业失业动态监测、办理就业登记、失业登记等公共就业服务工作。
(四)开展创业指导,贯彻实施以创业促进就业政策,完善创业带动就业工作机制。为各类创业者提供政策咨询、项目推介、专家指导、创业培训、跟踪扶持等创业服务工作。
(五)负责企业人才引育和管理,协助制定人才引进培育政策,开展人才引育交流活动,搭建人才交流平台。开展人才人事代理,负责高校毕业生及流动人才档案管理。
(六)落实就业创业扶持政策,统筹做好城乡失业人员、新成长劳动力、就业困难高校毕业生、复退军人、返乡务工人员、被征地农民和农村富余劳动力的就业和培训工作。
(七)承担全县失业保险扩面工作,拟订失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法并组织实施。建立失业保险预警制度,拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。
(八)承担高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,负责高校毕业生离校就业调查,开展职业技能培训、见习基地建设等工作,逐步建立促进高校毕业生就业的长效机制。
(九)负责就业困难人员的就业援助。积极开发公益性岗位,对城镇零就业家庭和农村低保户劳动力等困难群体实施就业援助,落实援助政策,逐步建立就业援助长效机制。
(十)指导和管理人力资源职业介绍中介机构,承担劳动保障基层平台建设;指导监督公共就业服务工作,指导和规范公共就业服务信息管理;负责就业服务体系的建设和日常管理,推进乡镇(街道)、村(社区)劳动保障服务机构建设和发展;负责人力资源市场、就业训练中心、职业介绍所、就业培训基地、创业孵化基地等就业服务实体的建设和管理。
(十一)完成常山县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
从预算单位构成看,本单位内设:综合科、就业促进科、创业指导科、人才服务科、失业保险科。
公开01表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,646.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.74 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,380.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 8.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 30.01 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,646.71 | 本年支出合计 | 58 | 2,646.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4.25 | 年末结转和结余 | 60 | 4.25 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,650.96 | 总 计 | 62 | 2,650.96 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,646.71 | 2,646.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县人才和就业管理中心 | 2,646.71 | 2,646.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,646.71 | 2,646.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 153.74 | 153.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 153.74 | 153.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 153.74 | 153.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,380.63 | 2,380.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 717.13 | 717.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 338.51 | 338.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 378.62 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,609.15 | 1,609.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,609.15 | 1,609.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,646.71 | 467.19 | 2,179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县人才和就业管理中心 | 2,646.71 | 467.19 | 2,179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,646.71 | 467.19 | 2,179.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 153.74 | 0.00 | 153.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 153.74 | 0.00 | 153.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 153.74 | 0.00 | 153.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,380.63 | 392.86 | 1,987.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 717.13 | 338.51 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 338.51 | 338.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 378.62 | 0.00 | 378.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,609.15 | 0.00 | 1,609.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,609.15 | 0.00 | 1,609.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
217 | 金融支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21799 | 其他金融支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,646.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 153.74 | 153.74 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,380.63 | 2,380.63 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 30.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,646.71 | 本年支出合计 | 59 | 2,646.71 | 2,646.71 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 2,646.71 | 总 计 | 64 | 2,646.71 | 2,646.71 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,646.71 | 467.19 | 2,179.52 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 153.74 | 0.00 | 153.74 | ||
20132 | 组织事务 | 153.74 | 0.00 | 153.74 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 153.74 | 0.00 | 153.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,380.63 | 392.86 | 1,987.77 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 717.13 | 338.51 | 378.62 | ||
2080101 | 行政运行 | 338.51 | 338.51 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 378.62 | 0.00 | 378.62 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,609.15 | 0.00 | 1,609.15 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1,609.15 | 0.00 | 1,609.15 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.30 | 37.30 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
217 | 金融支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 | ||
21799 | 其他金融支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 | ||
2179999 | 其他金融支出 | 30.01 | 0.00 | 30.01 | ||
221 | 住房保障支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 37.03 | 37.03 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 401.67 | 302 | 商品和服务支出 | 59.82 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 61.73 | 30201 | 办公费 | 3.62 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 72.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.36 |
30103 | 奖金 | 120.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.36 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.43 | 30206 | 电费 | 3.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.21 | 30207 | 邮电费 | 1.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 4.96 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 37.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 21.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.74 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.06 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 26.28 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.02 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.89 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 404.00 | 公用经费合计 | 63.18 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
单位:常山县人才和就业管理中心 | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.10 | 0.10 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.10 | 0.10 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2024年度收入总计2650.96万元,支出总计2650.96万元。与2023年度相比,各增加124.12万元,增长4.91%,主要原因是2024年新增社保员经费项目。
本年收入合计2646.71万元,包括:财政拨款收入2646.71万元(其中:一般公共预算2646.71万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计2646.71万元,其中:基本支出467.19万元,占17.65%;项目支出2179.52万元,占82.35%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计2646.71万元,支出总计2646.71万元,与2023年相比,各增加124.12万元,增长4.92%,主要原因是2024年新增社保员经费项目。
财政拨款支出年初预算数2309.15万元,完成年初预算的114.62%,主要原因是从组织部调剂年初预算的人才专项资金,用于人才周活动及青年常山租房补贴等人才相关补贴。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2646.71万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.12万元,增长4.92%,主要原因是2024年新增社保员经费项目。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2646.71万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出153.74万元,占5.81%。社会保障和就业支出(类)支出2380.63万元,占89.95%。卫生健康支出(类)支出37.30万元,占1.41%。农林水支出(类)支出8.00万元,占0.30%。金融支出(类)支出30.01万元,占1.13%。住房保障支出(类)支出37.03万元,占1.40%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2309.15万元,支出决算为2646.71万元,完成年初预算的114.62%,主要原因是就业专项资金支出增加143.15万元、从组织部调剂年初预算的人才专项资金,用于人才周活动及青年常山租房补贴等人才相关补贴153万元、从人社局调剂档案与业务信息一体化经费14万元、从农业农村局调剂衔接乡村振兴资金8万元、增加一名工作人员,且工资正常晋升、养老金、职业年金、医保金等基数调整,退休人员福利费调标等导致基本支出较上年增加。其中:
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为153.74万元,决算数大于预算数的主要原因是从组织部调剂年初预算的人才专项资金,用于人才周活动及青年常山租房补贴等人才相关补贴。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为330.75万元,支出决算为338.51万元,完成年初预算的102.35%,决算数大于预算数的主要原因是增加一名工作人员,且工资正常晋升、养老金、职业年金、医保金等基数调整,退休人员福利费调标等导致基本支出较上年增加。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为351.27万元,支出决算为378.62万元,完成年初预算的107.79%,决算数大于预算数的主要原因是从人社局调剂档案与业务信息一体化经费14万元、三支一扶经费下达增加21.8万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为5.77万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动经费报销后有结余。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为30.32万元,支出决算为32.43万元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加一名工作人员及社保基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为15.16万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是增加一名工作人员及社保基数调整。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为1466.00万元,支出决算为1609.15万元,完成年初预算的109.76%,决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出增加143.15万元。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为35.39万元,支出决算为37.30万元,完成年初预算的105.39%,决算数大于预算数的主要原因是增加一名工作人员及社保基数调整。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是从农业农村局调剂衔接乡村振兴资金,用于低收入农户公益性岗位补贴发放。
金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年初预算为35.40万元,支出决算为30.01万元,完成年初预算的84.78%,决算数小于预算数的主要原因是实际支付创业贷款贴息17人,30.01万元。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为39.09万元,支出决算为37.03万元,完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是年中有公积金整改。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出467.19万元,其中:
人员经费404.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费63.18万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为0.10万元,占100.00%。与2023年度相比,减少0.15万元,下降59.81%,主要原因是主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应变动。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待1批次,累计8人次。主要用于接待中国就业培训技术指导中心一行人来常进行就业指导服务相关调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应变动。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.10万元,主要用于中国就业培训技术指导中心一行人来常进行就业指导服务相关调研。 接待1批次,累计8人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为64.94万元,支出决算为63.18万元,完成年初预算的97.30%,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,严格控制相关费用。比2023年度增加9.34万元,增长17.35%,主要原因是办公费、差旅费、福利费增加。
2024年度政府采购支出总额3.36万元。其中:政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.36万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
截至2024年12月31日,常山县人才和就业管理中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,常山县人才和就业管理中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目7个,共涉及资金2179.52万元,占一般公共预算项目支出总额的82.35%。
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.单位决算中项目绩效自评结果。
常山县人才和就业管理中心随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,就业专项资金项目和三支一扶经费项目绩效自评具体情况如下:
就业专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为1609.15万元,执行数为1609.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出,以及经省级人民政府批准的其他支出项目;二继续政策宣传,鼓励大众创业创新,促进高质量就业创业。发现的问题及原因:部分企业技术型人才短缺,本地招聘会难招相关人才。原因是本地高校资源匮乏,导致技术型人才培养供给不足,难以满足企业对专业技术人才的需求,且外地人才因地域、就业信息等因素,通过本地招聘会应聘的意愿较低,进一步加剧了企业招聘难题。下一步改进措施:优化本地招聘平台,扩大线上招聘覆盖面,针对技术型人才开展跨区域专场招聘会,并配套提供人才住房、就业补贴等政策,吸引外地技术人才落户。
“三支一扶”经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为60.06万元,执行数为60.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成13名大学生志愿者的工资及社保发放;二是完成4名录取上岗数;三是自开展“三之一扶”大学生志愿者各项工作以来,我单位严格落实各项文件精神,进一步健全“三支一扶”大学生志愿者计划服务保障机制,在生活和工作中加强对“三支一扶”大学生志愿者的关心和关爱,较好的完成了各项“三支一扶”大学生志愿者指标任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障管理事务支出中行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):包括从组织部年初预算调剂人才资源开发专项资金、新增的“三支一扶”经费、其他经费(三支一扶单位社保)、人员相关经费预留经费。
19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政部门集中安排的行政单位职业年金缴费经费。
21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指财政部门集中安排的就业补助两直资金和非两直资金。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):为从农业农村局年初预算调剂衔接推进乡村振兴补助资金。
24.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指财政部门集中安排的创业贷款贴息。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政部门集中安排的行政单位住房公积金和用于购买住房的补贴。
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)