索引号: | 02165835-009/2024-86817 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-08-26 | |
发布单位: | 常山县民政局 | 有效性: |
02165835-009/2024-86817
主动公开
2024-08-26
常山县民政局
发布时间:2024-08-26 15:31
信息来源:常山县政府
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第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《常山县机构改革方案》,制定本规定。
第二条 常山县民政局(以下简称县民政局)是县政府工作部门,为正科级。
第三条 县民政局贯彻落实中央、省委和市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行民政工作的法律、法规和规章。研究起草有关民政行政管理的规范性文件,制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。
(二)负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理工作。
(三)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。
(四)指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。组织开展城市基层治理相关工作。
(五)负责行政区划地名管理。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。
(六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。
(七)拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。
(八)负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。
(九)拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。
(十)负责县级福利彩票公益金的管理工作。
(十一)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。
(十二)负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。
(十五)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
从预算单位构成看,常山县民政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入常山县民政局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.常山县民政局本级
2.常山县水库移民管理中心
3.常山县社会救助服务中心
4.常山县未成年人保护中心
5.常山县社会福利院(常山县养老服务指导中心)
6.常山县殡仪馆
公开01表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,982.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,888.04 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19,727.03 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.06 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 49.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 174.37 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.88 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 11,776.53 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31,870.64 | 本年支出合计 | 58 | 31,870.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 130.52 | 年末结转和结余 | 60 | 130.52 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 32,001.17 | 总 计 | 62 | 32,001.17 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 31,870.64 | 31,870.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县民政局 | 30,741.05 | 30,741.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县社会福利院(常山县养老服务指导中心) | 269.95 | 269.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县殡仪馆 | 859.65 | 859.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 31,870.64 | 31,870.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,727.03 | 19,727.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 849.87 | 849.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.32 | 529.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 289.59 | 289.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 71.67 | 71.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 71.67 | 71.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,833.24 | 2,833.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 407.25 | 407.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 910.81 | 910.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 820.54 | 820.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 195.41 | 195.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 499.22 | 499.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,046.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,046.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 9,860.22 | 9,860.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,463.74 | 1,463.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,396.48 | 8,396.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 193.56 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,497.45 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,497.45 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,061.64 | 1,061.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 942.23 | 942.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 119.41 | 119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 215.84 | 215.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.55 | 205.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11,776.53 | 11,776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 776.53 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 776.53 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,870.64 | 1,754.20 | 30,116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县民政局 | 30,741.05 | 737.94 | 30,003.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县社会福利院(常山县养老服务指导中心) | 269.95 | 269.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县殡仪馆 | 859.65 | 746.31 | 113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 31,870.64 | 1,754.20 | 30,116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.90 | 11.72 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 19,727.03 | 1,617.91 | 18,109.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 849.87 | 533.13 | 316.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.32 | 529.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 289.59 | 3.80 | 285.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 71.67 | 64.76 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 71.67 | 64.76 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2,833.24 | 922.61 | 1,910.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 407.25 | 0.00 | 407.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 910.81 | 0.00 | 910.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 820.54 | 727.20 | 93.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 195.41 | 195.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 499.22 | 0.00 | 499.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,046.00 | 0.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,046.00 | 0.00 | 3,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 9,860.22 | 0.00 | 9,860.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,463.74 | 0.00 | 1,463.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,396.48 | 0.00 | 8,396.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 193.56 | 0.00 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 193.56 | 0.00 | 193.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,497.45 | 0.00 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,497.45 | 0.00 | 1,497.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,061.64 | 0.00 | 1,061.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 942.23 | 0.00 | 942.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 119.41 | 0.00 | 119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 215.84 | 0.00 | 215.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.29 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.55 | 0.00 | 205.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 65.68 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 24.37 | 0.00 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11,776.53 | 0.00 | 11,776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 776.53 | 0.00 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 776.53 | 0.00 | 776.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,982.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,888.04 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19,727.03 | 18,665.39 | 1,061.64 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.06 | 70.06 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 174.37 | 174.37 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11,776.53 | 0.00 | 11,776.53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 31,870.64 | 本年支出合计 | 59 | 31,870.64 | 18,982.60 | 12,888.04 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 31,870.64 | 总 计 | 64 | 31,870.64 | 18,982.60 | 12,888.04 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 18,982.60 | 1,754.20 | 17,228.40 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13.90 | 11.72 | 2.18 | ||
20113 | 商贸事务 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,665.39 | 1,617.91 | 17,047.48 | ||
20802 | 民政管理事务 | 849.87 | 533.13 | 316.74 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.32 | 529.32 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 289.59 | 3.80 | 285.79 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.47 | 92.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
20809 | 退役安置 | 71.67 | 64.76 | 6.91 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 71.67 | 64.76 | 6.91 | ||
20810 | 社会福利 | 2,833.24 | 922.61 | 1,910.63 | ||
2081001 | 儿童福利 | 407.25 | 0.00 | 407.25 | ||
2081002 | 老年福利 | 910.81 | 0.00 | 910.81 | ||
2081004 | 殡葬 | 820.54 | 727.20 | 93.34 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 195.41 | 195.41 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 499.22 | 0.00 | 499.22 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,046.00 | 0.00 | 3,046.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,046.00 | 0.00 | 3,046.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 9,860.22 | 0.00 | 9,860.22 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,463.74 | 0.00 | 1,463.74 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,396.48 | 0.00 | 8,396.48 | ||
20820 | 临时救助 | 193.56 | 0.00 | 193.56 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 193.56 | 0.00 | 193.56 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1,497.45 | 0.00 | 1,497.45 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,497.45 | 0.00 | 1,497.45 | ||
20825 | 其他生活救助 | 215.84 | 0.00 | 215.84 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10.29 | 0.00 | 10.29 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 205.55 | 0.00 | 205.55 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.06 | 65.68 | 4.37 | ||
21004 | 公共卫生 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.68 | 65.68 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 36.81 | 36.81 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | ||
21303 | 水利 | 174.37 | 0.00 | 174.37 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 24.37 | 0.00 | 24.37 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.88 | 58.88 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,170.03 | 302 | 商品和服务支出 | 526.28 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 142.01 | 30201 | 办公费 | 6.65 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 67.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
30103 | 奖金 | 258.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
30107 | 绩效工资 | 107.86 | 30205 | 水费 | 4.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.82 | 30206 | 电费 | 17.56 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 34.65 | 30207 | 邮电费 | 7.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.84 | 30211 | 差旅费 | 10.72 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 96.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 31.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 314.87 | 30214 | 租赁费 | 1.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 57.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.97 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.66 | 30218 | 专用材料费 | 287.48 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 56.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.80 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.37 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 69.93 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,227.42 | 公用经费合计 | 526.77 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 12,888.04 | 12,888.04 | 0.00 | 12,888.04 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,061.64 | 1,061.64 | 0.00 | 1,061.64 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 1,061.64 | 1,061.64 | 0.00 | 1,061.64 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 942.23 | 942.23 | 0.00 | 942.23 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 119.41 | 119.41 | 0.00 | 119.41 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 11,776.53 | 11,776.53 | 0.00 | 11,776.53 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 776.53 | 776.53 | 0.00 | 776.53 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 776.53 | 776.53 | 0.00 | 776.53 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:常山县民政局(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.97 | 3.97 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 3.97 | 3.97 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计32001.17万元,支出总计32001.17万元,与2022年度相比,各减少985.95万元,下降2.99%,主要原因是:本年度预算编制更合理准确,预算收支少于上年度。
本年收入合计31870.64万元;包括财政拨款收入31870.64万元(其中,一般公共预算18982.60万元,政府性基金预算12888.04万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计31870.64万元,其中基本支出1754.20万元,占5.50%;项目支出30116.44万元,占94.50%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计31870.64万元,支出总计31870.64万元,与2022年相比,各减少985.94万元,下降3.00%。主要原因是本年度预算编制更合理准确,预算收支少于上年度。财政拨款支出年初预算数25819.44万元,完成年初预算的123.44%,主要原因是下属单位常山县殡仪馆为自收自支单位,日常运行经费和人员工资福利都不纳入预算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18982.60万元,占本年支出合计的59.56%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少821.89万元,下降4.15%。主要原因是:本年度补助村资金由财政直接指标划转给乡镇,支出不计入决算,故支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出18982.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)13.90万元,占0.07%;社会保障和就业支出(类)18665.39万元,占98.33%;卫生健康支出(类)70.06万元,占0.37%;农林水支出(类)174.37万元,占0.92%;住房保障支出(类)58.88万元,占0.31%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21210.15万元,支出决算为18982.60万元,完成年初预算的89.50%,主要原因是:部分项目补助给村,预算指标直接划转给乡镇,故本单位支出决算体现不了。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算数为11.54万元,支出决算数为11.54万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为493.20万元,支出决算数为529.32万元,完成年初预算的107.32%,决算数大于预算数的主要原因是本年度民政局本级报刊费支出减少。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算数为16.00万元,支出决算数为11.95万元,完成年初预算的74.68%,决算数小于预算数的主要原因是城区改造太大,目前还未完工,导致路门牌无法落实,该笔预算不能支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算数为30.00万元,支出决算数为19.00万元,完成年初预算的63.34%,决算数小于预算数的主要原因是社会组织发展扶持专项资金项目进度过慢,导致年初预算未达100%。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为266.90万元,支出决算数为289.59万元,完成年初预算的108.50%,决算数大于预算数的主要原因是未成年人保护中心维修导致支出超出年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为63.07万元,支出决算数为61.49万元,完成年初预算的97.49%,决算数小于预算数的主要原因是本年度局本级调出三名干部与退休一名干部。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为31.53万元,支出决算数为30.98万元,完成年初预算的98.27%,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位调出三名干部与退休一名干部。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为373.00万元,支出决算数为407.25万元,完成年初预算的109.18%,决算数大于预算数的主要原因是补助标准提高。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算数为919.10万元,支出决算数为910.81万元,完成年初预算的99.10%,决算数小于预算数的主要原因是享受福利老人人数波动变化,容易产生预决算差额。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为398.00万元,支出决算数为820.54万元,完成年初预算的206.17%,决算数大于预算数的主要原因下属单位常山县殡仪馆为自收自支单位,人员工资福利和日常运行经费不做入预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算数为220.92万元,支出决算数为195.41万元,完成年初预算的88.45%,决算数小于预算数的主要原因是孤残儿童抚养费用于支付孤残儿童学费、生活费以及医药费,本年度医药费较去年减少,年初预算按照去年估算,导致年初预算完成度未达100%。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为779.91万元,支出决算数为499.22万元,完成年初预算的64.01%,决算数小于预算数的主要原因部分养老项目开展进度缓慢。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算数为3017.00万元,支出决算数为3046.00万元,完成年初预算的100.96%,决算数大于预算数的主要原因是享受残疾人两项补贴人数波动变化,容易产生预决算差额。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算数为516.00万元,支出决算数为1463.74万元,完成年初预算的283.67%,决算数大于预算数的主要原因是部分农村最低生活保障金在此款项支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算数为9796.66万元,支出决算数为8396.48万元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因该款项支出部分在城市最低生活保障金项中支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算数为224.90万元,支出决算数为193.56万元,完成年初预算的86.07%,决算数小于预算数的主要原因是达到临时救助标准的人员较少。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算数为2016.20万元,支出决算数为1497.45万元,完成年初预算的74.27%,决算数小于预算数的主要原因是特困人员救助供养正常提标比预估的少。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算数为11.00万元,支出决算数为10.29万元,完成年初预算的93.56%,决算数小于预算数的主要原因是本年度其他城市生活救助人员的支出实报实销,略少于年初预算数。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为252.56万元,支出决算数为205.55万元,完成年初预算的81.38%,决算数小于预算数的主要原因是本年度其他农村生活救助人员的支出实报实销,略少于年初预算数。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为4.95万元,支出决算数为4.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为33.03万元,支出决算数为28.87万元,完成年初预算的87.41%,决算数小于预算数的主要原因是本年度民政局本级调出三名干部与退休一名干部。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为41.64万元,支出决算数为36.81万元,完成年初预算的88.41%,决算数小于预算数的主要原因是本年度民政局本级调出三名干部与退休一名干部。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算数为703.00万元,支出决算数为150.00万元,完成年初预算的21.34%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算数为896.84万元,支出决算数为24.37万元,完成年初预算的2.72%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为93.20万元,支出决算数为58.88万元,完成年初预算的63.18%,决算数小于预算数的主要原因是民政局本级调出三名干部与退休一名干部。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因是该项为党支部书记补贴,年初预算在组织部,发放时再划转至我单位。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初预算在组织部,发放时再划转至我单位。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是该项年初预算不在我单位。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为71.67万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初预算在常山县退役军人事务局,发放时再划转至我单位。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4.37万元,决算数大于预算数的主要原因是该项年初预算不在我单位。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1754.20万元,其中:
人员经费1227.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、奖励金。
公用经费526.77万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12888.04万元,占本年支出合计的40.44%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 减少164.05万元,下降1.26%,主要原因是:部分项目补助给村,预算指标直接划转给乡镇,故本单位支出决算体现不了。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12888.04万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出1061.64万元,占8.24%;城乡社区(类)支出49.87万元,占0.39%;其他(类)支出11776.53万元,占91.38%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4609.29万元,支出决算为12888.04万元,完成年初预算的279.61%,主要原因是项目执行进度快,支出有所增加。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算数为1183.14万元,支出决算数为942.23万元,完成年初预算的79.64%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为1475.26万元,支出决算数为119.41万元,完成年初预算的8.09%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为26.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出为指标直接划转至乡镇,本单位支出决算体现不了。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为1924.89万元,支出决算数为776.53万元,完成年初预算的40.34%,决算数小于预算数的主要原因部分项目开展进度缓慢。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为49.87万元,决算数大于预算数的主要原因该项年初预算不在我单位。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为11000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含年中下达的资金文件,支出决算数包含。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.97万元,支出决算为3.97万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据 ;公务接待费支出决算为3.97万元,占100.00%,与2022年度相比,增加1.94万元,增长94.99%,主要原因是本单位因疫情原因2022年度公务接待次数较少,2023年度公务接待恢复正常频率。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为3.97万元,支出决算为3.97万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待31批次,累计332人次。主要用于接待市外人员来访考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出3.97万元,主要用于市外人员来访考察接待31批次,累计332人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为827.90万元,支出决算为64.86万元,完成年初预算的7.83%,决算数小于预算数的主要原因本年度民政局本级调出三名干部与退休一名干部;比2022年度减少211.76万元,下降76.55%,主要原因是本年度民政局本级调出三名干部与退休一名干部。
2023年度政府采购支出总额189.99万元,其中:政府采购货物支出189.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额189.99万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额189.99万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日,常山县民政局本级及所属各部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是接运遗体、应急联动;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,常山县民政局(汇总)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目37个,共涉及资金20256.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度幸福食堂、乡镇养老服务中心建设等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金4609.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
(部门本级及下属部门所有一级预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个一级预算项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门只有1个一级预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门2023年度只有1个一级预算项目”)。常山县民政局(汇总)随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,城乡居民最低生活保障金项目和老龄事务项目绩效自评具体情况如下:
城乡居民最低生活保障金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10025.12万元,执行数为10025.12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是低保救助人数目标值9189人,完成值9308人,完成100%;二是补助资金兑现流程合规性目标值100%,完成值100%;三是资金及时发放率100%;四是政策补助补贴标准小于等于1100元,完成值100%;五是对补贴对象经济负担的改善或影响程度目标值明显改善,完成值优;六是低保人员的生活质量得到提升目标值明显提升,完成值优;七是促进社会和谐目标值明显提升,完成值优;八是我县社会救助体系建设得到进一步完善目标值效果显著,完成值优;九是服务对象满意度目标值100%,完成值100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
老龄事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.56分,自评结论为“优”。项目全年预算数为860.98万元,执行数为860.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是享受高龄老人补贴人数目标值9900人,完成值10305人,完成100%;二是补助资金兑现流程合规性目标值100%,完成值100%;三是资金发放及时率100%;四是年老龄事务支出数目标值752.9万元,完成值861.21万元(预算估算错误,导致绩效出现偏差。),完成100%;五是对补贴对象经济负担的改善或影响程度目标值明显改善,完成值优;六是高龄老人的生活质量得到提升目标值明显改善,完成值优;七是促进社会和谐目标值明显提升,完成值优;八是我县养老服务体系建设得到进一步完善目标值效果显著,完成值优;九是服务对象满意度目标值100%,完成值100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。(此处若只有一个一级项目,则备注本单位2023年度只有1个一级预算项目)
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指常山县民政局用于改制企业遗留问题处置经费的支出。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指常山县民政局用于本单位的基本支出。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指常山县民政局用于政区划和地名管理方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指常山县民政局用于基层政权建设和社区治理方面的支出。 22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指常山县民政局用于其他民政管理事务方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指常山县民政局用于离退休干部工资福利方面的支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。
26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指常山县民政局用于儿童福利方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指常山县民政局用于老年福利方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指常山县民政局用于殡葬方面的支出。
29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指社会福利事业单位支出,用于本单位的日常管理费用、职工工资福利支出和孤残儿童抚养费支出。
30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指常山县民政局用于养老服务方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指常山县民政局用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指常山县民政局用于最低生活保障金方面的支出。
33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指常山县民政局用于最低生活保障金方面的支出。
34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于常山县民政局用于临时救助方面的支出。
35.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指常山县民政局用于特困人员救助供养方面的支出。
36.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指常山县民政局用于救助站经费方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指常山县民政局用于救助站经费方面的支出。
38.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指常山县民政局用于精减职工及遗属生活补助方面的支出。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指常山县民政局用于单位职工医疗保险缴费的支出。
40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指常山县民政局下属事业单位用于单位职工医疗保险缴费的支出。
41.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指常山县民政局用于移民村建设及移民方面的支出。
42.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指常山县民政局用于移民村建设及移民方面的支出。
43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指常山县民政局用于单位职工住房公积金及住房补贴方面的支出。
44.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指常山县民政局用于党支部书记补贴的支出。
45.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指常山民政局用于社会组织党群服务中心党建工作经费。
46.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指常山民政局用于三老人员补助费用。
47.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指常山县民政局用于崇军公司外派人员工资福利方面的支出。
48.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指常山县民政局用于疫情防疫隔离点费用。
49.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指常山县民政局用于移民费补助和移民村建设等移民方面的支出。
50.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指常山县民政局用于移民村建设及移民方面的支出。
51.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指常山县民政局用于移民村建设及移民方面的支出。
52.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指常山县民政局用于社会福利的彩票公益金支出。
53.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指常山县民政局用于项目建设方面的支出。
54.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指常山县民政局用于养老服务联建项目方面的支出。
常山县民政局(汇总)2023年浙江2023年度部门决算公开报告(部门).pdf