索引号: | 02165835-061/2024-86807 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-08-26 | |
发布单位: | 紫港街道 | 有效性: |
02165835-061/2024-86807
主动公开
2024-08-26
紫港街道
发布时间:2024-08-26 15:13
信息来源:常山县政府
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根据党章和《地方组织法》的规定,结合本街道经济社会发展的形势和特点,紫港街道党工委、办事处重点履行以下职能:
1.贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和各项法律、法规。
2.编制街道经济发展规划;维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,提供示范引导和政策服务;完善社区服务功能,加强社区经济建设管理;因地制宜组织发展特色经济促进社区经济繁荣;指导农村经济发展,推进农村经济结构调整和增长方式转变,加快社会主义新农村建设。
3.协同做好城东新区建设,做好新区建设范围内的土地、房屋征迁等基础性工作。
4.负责做好党的建设工作和街道机关、社区(村)干部队伍建设,完善对居(村)民委员会的指导,加强基层民主建设,推进居(村)民委员会自治,加强农村土地等承包合同管理,推进村务、财务公开。
5.负责辖区计划生育管理和服务,完成人口与计划生育各项指标任务;负责辖区市容市貌、绿化、环境卫生、市场建设等城区管理工作。
6.开展社区、农村健康教育、文化教育、群众性体育活动和科学知识的普及,鼓励社会力量创办社区各项公益事业。
7.协助做好社会救济救助、扶残助残、拥军优属和征兵工作,做好劳动力管理、就业培训、外来人口管理等工作。
8.负责本行政区域村镇建设等各项规划,加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。
9.协助搞好税征管理,做好经济社会统计工作,指导、协调、监督社区、农村合作经济组织的财务、会计、审计工作,建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
10.负责办理人民群众的来信来访事项,调解民间纠纷,加强社会管理综合治理,维护社会稳定。
11.承办县委、县政府及其他工作部门交办的其他工作。
从预算单位构成看,常山县紫港街道办事处(汇总)部门决算包括:街道本级决算。
纳入常山县紫港街道办事处(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.常山县紫港街道办事处。
公开01表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,296.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,276.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 617.25 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 263.05 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 396.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 190.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 18.72 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 320.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 864.53 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 28.23 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 23.96 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 180.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.61 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 347.97 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,914.22 | 本年支出合计 | 58 | 4,914.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,914.22 | 总 计 | 62 | 4,914.22 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,914.22 | 4,914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县紫港街道办事处 | 4,914.22 | 4,914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,914.22 | 4,914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.99 | 2,276.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,069.38 | 2,069.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,600.55 | 1,600.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 191.34 | 191.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 277.49 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 49.83 | 49.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.98 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.05 | 263.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 396.74 | 396.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.78 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 190.64 | 190.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.29 | 153.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.17 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 320.04 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 131.63 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.63 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 864.53 | 864.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 394.14 | 394.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 270.62 | 270.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 37.99 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 9.42 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 251.74 | 251.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 181.10 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 51.80 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 169.67 | 169.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 111.17 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 347.97 | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 252.76 | 252.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 252.76 | 252.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 95.21 | 95.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 85.21 | 85.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,914.22 | 2,835.44 | 2,078.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
常山县紫港街道办事处 | 4,914.22 | 2,835.44 | 2,078.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,914.22 | 2,835.44 | 2,078.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.99 | 1,988.90 | 288.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,069.38 | 1,791.89 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,600.55 | 1,600.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 191.34 | 191.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 277.49 | 0.00 | 277.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 49.83 | 39.23 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.98 | 17.38 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.05 | 14.17 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 0.00 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 0.00 | 248.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 396.74 | 306.10 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.78 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 69.87 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 190.64 | 153.29 | 37.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.29 | 153.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.17 | 93.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 320.04 | 0.00 | 320.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 131.63 | 0.00 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.63 | 0.00 | 131.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 864.53 | 168.28 | 696.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 394.14 | 123.52 | 270.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 270.62 | 0.00 | 270.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 37.99 | 25.93 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 9.42 | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 251.74 | 18.84 | 232.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 181.10 | 0.00 | 181.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 51.80 | 0.00 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 169.67 | 0.00 | 169.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 111.17 | 0.00 | 111.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 12.62 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.62 | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 347.97 | 0.00 | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 252.76 | 0.00 | 252.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 252.76 | 0.00 | 252.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 95.21 | 0.00 | 95.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 85.21 | 0.00 | 85.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,296.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,276.99 | 2,276.99 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 617.25 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 263.05 | 263.05 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 396.74 | 326.87 | 69.87 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 190.64 | 190.64 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 320.04 | 131.63 | 188.41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 864.53 | 853.53 | 11.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 28.23 | 28.23 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 347.97 | 0.00 | 347.97 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,914.22 | 本年支出合计 | 59 | 4,914.22 | 4,296.97 | 617.25 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,914.22 | 总 计 | 64 | 4,914.22 | 4,296.97 | 617.25 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,296.97 | 2,835.44 | 1,461.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,276.99 | 1,988.90 | 288.09 | ||
20101 | 人大事务 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,069.38 | 1,791.89 | 277.49 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,600.55 | 1,600.55 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 191.34 | 191.34 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 277.49 | 0.00 | 277.49 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | ||
2010604 | 预算改革业务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 33.76 | 33.76 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 49.83 | 39.23 | 10.60 | ||
2013201 | 行政运行 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 27.98 | 17.38 | 10.60 | ||
20133 | 宣传事务 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20.23 | 20.23 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 263.05 | 14.17 | 248.88 | ||
20701 | 文化和旅游 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 0.00 | 248.88 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 248.88 | 0.00 | 248.88 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 326.87 | 306.10 | 20.77 | ||
20802 | 民政管理事务 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 230.78 | 230.78 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.86 | 153.86 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.93 | 76.93 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | ||
2081006 | 养老服务 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | ||
20811 | 残疾人事业 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 190.64 | 153.29 | 37.34 | ||
21004 | 公共卫生 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 153.29 | 153.29 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 93.17 | 93.17 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 60.12 | 60.12 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | ||
211 | 节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 18.72 | 0.00 | 18.72 | ||
212 | 城乡社区支出 | 131.63 | 0.00 | 131.63 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 131.63 | 0.00 | 131.63 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.63 | 0.00 | 131.63 | ||
213 | 农林水支出 | 853.53 | 168.28 | 685.25 | ||
21301 | 农业农村 | 394.14 | 123.52 | 270.62 | ||
2130104 | 事业运行 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 270.62 | 0.00 | 270.62 | ||
21302 | 林业和草原 | 37.99 | 25.93 | 12.06 | ||
2130204 | 事业机构 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 9.42 | 0.00 | 9.42 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | ||
21303 | 水利 | 251.74 | 18.84 | 232.90 | ||
2130301 | 行政运行 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | ||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 181.10 | 0.00 | 181.10 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 51.80 | 0.00 | 51.80 | ||
21307 | 农村综合改革 | 169.67 | 0.00 | 169.67 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 111.17 | 0.00 | 111.17 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | ||
214 | 交通运输支出 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | ||
21401 | 公路水路运输 | 28.23 | 0.00 | 28.23 | ||
2140106 | 公路养护 | 12.62 | 0.00 | 12.62 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 15.62 | 0.00 | 15.62 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | ||
2200101 | 行政运行 | 23.96 | 23.96 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.73 | 180.73 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,134.32 | 302 | 商品和服务支出 | 691.13 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 269.38 | 30201 | 办公费 | 35.25 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 321.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 697.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 119.24 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.86 | 30206 | 电费 | 2.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 76.93 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 153.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.54 | 30211 | 差旅费 | 10.74 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 180.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 153.67 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 540.36 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 34.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 28.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 34.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,144.32 | 公用经费合计 | 691.13 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 617.25 | 617.25 | 0.00 | 617.25 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 69.87 | 69.87 | 0.00 | 69.87 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 62.32 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 188.41 | 188.41 | 0.00 | 188.41 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 0.00 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 88.41 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 347.97 | 347.97 | 0.00 | 347.97 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 252.76 | 252.76 | 0.00 | 252.76 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 252.76 | 252.76 | 0.00 | 252.76 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 95.21 | 95.21 | 0.00 | 95.21 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 85.21 | 85.21 | 0.00 | 85.21 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:常山县紫港街道办事处(汇总) | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.50 | 0.29 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 4.50 | 0.29 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计4914.22万元,支出总计4914.22万元,与2022年度相比,各增加3665.87万元,增长293.66%,主要原因是:2023年决算为全口径决算,项目资金纳入决算。
本年收入合计4914.22万元;包括财政拨款收入4914.22万元(其中,一般公共预算4296.97万元,政府性基金预算617.25万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
本年支出合计4914.22万元,其中基本支出2835.44万元,占57.70%;项目支出2078.78万元,占42.30%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计4914.22万元,支出总计4914.22万元,与2022年相比,各增加3665.87万元,增长293.66%。主要原因是:2023年决算为全口径决算,项目资金纳入决算。财政拨款支出年初预算数7885.13万元,完成年初预算的62.32%,主要原因是:项目资金根据进度支付工程款,紫港街道土地开发项目、渣濑湾未来乡村项目尚未达到支付标准。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4296.97万元,占本年支出合计的87.44%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3048.62万元,增长244.21%。主要原因是:2023年决算为全口径决算,项目资金纳入决算。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4296.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2276.99万元,占52.99%;文化旅游体育与传媒支出(类)263.05万元,占6.12%;社会保障和就业支出(类)326.87万元,占7.61%;卫生健康支出(类)190.64万元,占4.44%;节能环保支出(类)18.72万元,占0.44%;城乡社区支出(类)131.63万元,占3.06%;农林水支出(类)853.53万元,占19.86%;交通运输支出(类)28.23万元,占0.66%;自然资源海洋气象等支出(类)23.96万元,占0.56%;住房保障支出(类)180.73万元,占4.21%;灾害防治及应急管理支出(类)2.61万元,占0.06%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7265.90万元,支出决算为4296.97万元,完成年初预算的59.14%,主要原因是:项目资金根据进度支付工程款,紫港街道土地开发项目、渣濑湾未来乡村项目尚未达到支付标准。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算数为25.21万元,支出决算数为25.15万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为1601.53万元,支出决算数为1600.55万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为192.13万元,支出决算数为191.34万元,完成年初预算的99.59%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为278.49万元,支出决算数为277.49万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)年初预算数为11.49万元,支出决算数为11.46万元,完成年初预算的99.74%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算数为23.24万元,支出决算数为23.09万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算数为0.34万元,支出决算数为0.34万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算数为33.86万元,支出决算数为33.76万元,完成年初预算的99.70%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算数为10.38万元,支出决算数为10.35万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算数为21.95万元,支出决算数为21.85万元,完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为28.23万元,支出决算数为27.98万元,完成年初预算的99.11%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算数为20.35万元,支出决算数为20.23万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算数为21.13万元,支出决算数为21.01万元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为12.53万元,支出决算数为12.37万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算数为14.23万元,支出决算数为14.17万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为249.28万元,支出决算数为248.88万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为11.67万元,支出决算数为11.57万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为154.20万元,支出决算数为153.86万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为77.15万元,支出决算数为76.93万元,完成年初预算的99.71%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算数为63.84万元,支出决算数为63.74万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为15.87万元,支出决算数为15.77万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算数为5.00万元,支出决算数为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算数为36.60万元,支出决算数为36.54万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为93.27万元,支出决算数为93.17万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为60.56万元,支出决算数为60.12万元,完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算数为0.80万元,支出决算数为0.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算数为18.92万元,支出决算数为18.72万元,完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算数为133.00万元,支出决算数为131.63万元,完成年初预算的98.97%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为123.82万元,支出决算数为123.52万元,完成年初预算的99.76%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为3229.84万元,支出决算数为270.62万元,完成年初预算的8.38%,决算数小于预算数的主要原因:项目资金根据进度支付工程款,紫港街道土地开发项目、渣濑湾未来乡村项目尚未达到支付标准。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算数为26.13万元,支出决算数为25.93万元,完成年初预算的99.23%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)年初预算数为9.51万元,支出决算数为9.42万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为2.67万元,支出决算数为2.64万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)年初预算数为9.01万元,支出决算数为9.00万元,完成年初预算的99.84%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)年初预算数为9.93万元,支出决算数为9.84万元,完成年初预算的99.13%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算数为181.10万元,支出决算数为181.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为51.87万元,支出决算数为51.80万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算数为111.28万元,支出决算数为111.17万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算数为59.00万元,支出决算数为58.50万元,完成年初预算的99.15%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为13.02万元,支出决算数为12.62万元,完成年初预算的96.93%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为15.72万元,支出决算数为15.62万元,完成年初预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)年初预算数为24.06万元,支出决算数为23.96万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为181.03万元,支出决算数为180.73万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算数为2.66万元,支出决算数为2.61万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2835.44万元,其中:
人员经费2144.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费691.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出617.25万元,占本年支出合计的12.56%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加617.25万元,增长0.00%,主要原因是:我街道2022年未安排政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出617.25万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出69.87万元,占11.32%;城乡社区(类)支出188.41万元,占30.52%;农林水(类)支出11.00万元,占1.78%;其他(类)支出347.97万元,占56.38%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为619.23万元,支出决算为617.25万元,完成年初预算的99.68%,主要原因是:严格按照预算执行。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算数为7.65万元,支出决算数为7.55万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为62.52万元,支出决算数为62.32万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算数为100.00万元,支出决算数为100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算数为88.50万元,支出决算数为88.41万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算数为11.50万元,支出决算数为11.00万元,完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为253.56万元,支出决算数为252.76万元,完成年初预算的99.68%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为85.50万元,支出决算数为85.21万元,完成年初预算的99.66%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算数为10.00万元,支出决算数为10.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因:严格按照预算执行。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元,支出决算为0.29万元,完成全年预算的6.44%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是:严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是公车改制,预算编制后费用收支由县机关事务保障中心结算 ;公务接待费支出决算为0.29万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.10万元,下降25.85%,主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改制,预算编制后费用收支由县机关事务保障中心结算。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改制,预算编制后费用收支由县机关事务保障中心结算。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为4.50万元,支出决算为0.29万元,完成全年预算的6.44%。国内公务接待1批次,累计24人次。主要用于接待招商引资考察项目等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.29万元,主要用于招商引资考察项目接待1批次,累计24人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为700.00万元,支出决算为691.13万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算执行;比2022年度增加510.54万元,增长282.72%,主要原因是:2023年决算为全口径决算。
2023年度政府采购支出总额5.98万元,其中:政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额5.98万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2023年12月31日,常山县紫港街道办事处本级及所属各部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,常山县紫港街道办事处组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金1269万元,占一般公共预算项目支出总额的25.82%。
组织对2023年度土地开发支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金100万元,占政府性基金预算项目支出总额的16.21%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
常山县紫港街道办事处随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,文昌未来社区运营项目和乡镇运行补助项目绩效自评具体情况如下:
文昌未来社区运营项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84.58分,自评结论为“良”。项目全年预算数为155.62万元,执行数为131.63万元,完成预算的84.58%。项目绩效目标完成情况:一是该项目为民生工程,是有效的资金应用;二是以人为核心,满足了人民群众文化需要。发现的问题及原因:一是后期需投入资金,由于街道财政困难,资金难以保障;二是未来社区活动运营由第三方负责,成本较大。下一步改进措施:一是不断筹措资金投入;二是加强监督,开源节流,增强资金使用效益。
乡镇运行补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障街道各项工作顺利完成,促进辖区经济发展;二是保障街道正常运转,更好地开展工作,为人民群众服务。发现的问题及原因:一是因街道财力有限,部分需支付资金无钱支付;二是存在部分浪费现象。下一步改进措施:一是增加收入,为各项工作的开展提供财力支持;二是加强监督,杜绝浪费。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指街道人大用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指街道机关用于保障行政机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指街道机关用于保障事业机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指指街道机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。
21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指街道统计信息机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指街道财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
23.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指街道用于保障群众团体事务正常运行、开展日常工作的基本支出。
24.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指用于保障组织事务正常运行、开展日常工作的基本支出。
25.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于保障组织事务正常运行、开展日常工作的其他支出。
26.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指用于保障文化事务正常运行、开展日常工作的基本支出。
27.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):用于保障民政管理事务正常运行、开展日常工作的其他支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于保障机关正常运行机关事业单位基本养老保险缴费支出。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于保障机关正常运行机关事业单位职业年金缴费支出。
30.社保保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):用于保障退役士兵安置的其他支出。
31.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):用于保障计划生育机构正常运行的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):用于保障计划生育事务的其他支出。
33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于保障行政单位医疗的其他支出。
34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):用于保障其他城乡社区管理事务的其他支出。
35.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):用于保障其他城乡社区支出的其他支出。
36.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):用于保障街道农业正常运行的基本支出。
37.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):用于保障街道农业正常运行的其他支出。
38.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):用于保障街道林业正常运行的基本支出。
39.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):用于保障街道林业正常运行的基本支出。
40.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):用于保障街道林业正常运行的其他支出。
41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金缴费。
42.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其它政府性基金安排的支出(项):政府性基金安排的项目经费支出。