索引号: 02165835-009/2025-85175 公开方式: 主动公开
文号: 成文日期: 2025-09-05
发布单位: 常山县民政局 有效性:
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    02165835-009/2025-85175

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    主动公开

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    2025-09-05

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    常山县民政局

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常山县民政局2024年度单位决算公开

发布时间:2025-09-05 14:37

信息来源:常山县政府

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常山县民政局2024年度单位决算


   

一、概况 1

(一)单位职责 1

(二)机构设置 3

二、2024年度单位决算公开表 4

2024年度收入支出决算总表 4

2024年度收入决算表(分单位) 6

2024年度收入决算表(分科目) 7

2024年度支出决算表(分单位) 11

2024年度支出决算表(分科目) 12

2024年度财政拨款收入支出决算总表 15

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 17

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 26

三、2024年度单位决算情况说明 27

(一)收入支出决算总体情况说明 27

(二)收入决算情况说明 27

(三)支出决算情况说明 27

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 34

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 35

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 37

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 37

(十)机关运行经费支出说明 39

(十一)政府采购支出说明 39

(十二)国有资产占有使用情况说明 39

(十三)预算绩效情况说明 40

四、名词解释 45

五、附件 51



一、概况

(一)单位职责

    第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《常山县机构改革方案》,制定本规定。

    第二条 常山县民政局(以下简称县民政局)是县政府工作部门,为正科级。

    第三条 县民政局贯彻落实中央、省委和市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

    (一)贯彻执行民政工作的法律、法规和规章。研究起草有关民政行政管理的规范性文件,制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

    (二)负责全县社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理工作。

    (三)牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全县革命老区建设相关工作。

    (四)指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设。组织开展城市基层治理相关工作。

    (五)负责行政区划地名管理。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

    (六)拟订全县社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

    (七)拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

    (八)负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

    (九)拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,会同有关部门推进全县社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。

    (十)负责县级福利彩票公益金的管理工作。

    (十一)负责民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

    (十二)负责管理监督全县大中型水库移民安置和后期扶持工作,指导小型水库移民扶持工作。

    (十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

    (十四)职能转变。坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务;完善社会治理方式,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台,加快推进民政事业城乡一体化进程。

    (十五)与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,常山县民政局部门决算包括:常山县民政局本级决算。

纳入常山县民政局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.常山县民政局。


二、2024年度单位决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19,564.43

一、一般公共服务支出

32

58.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,954.30

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

5.00

八、社会保障和就业支出

39

19,128.63


9


九、卫生健康支出

40

51.25


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

29.33


12


十二、农林水支出

43

1,099.46


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

296.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

57.29


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

803.72


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

21,523.73

本年支出合计

58

21,523.73

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

130.52

    年末结转和结余

60

130.52


30



61


总   计

31

21,654.25

总   计

62

21,654.25

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,523.73

21,518.73

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

常山县民政局

21,523.73

21,518.73

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21,523.73

21,518.73

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

201

一般公共服务支出

58.05

53.05

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20113

商贸事务

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

35.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2013299

其他组织事务支出

35.56

30.56

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

19,128.63

19,128.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

762.06

762.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

313.27

313.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

24.20

24.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

413.09

413.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.58

39.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.79

19.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2,304.42

2,304.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

415.79

415.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

925.09

925.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

20.30

20.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

943.25

943.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3,181.56

3,181.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

3,181.56

3,181.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

10,476.75

10,476.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

516.00

516.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

9,960.75

9,960.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1,675.14

1,675.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1,675.14

1,675.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

435.54

435.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

429.66

429.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

165.00

165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51.25

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.25

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,099.46

1,099.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

159.57

159.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

149.25

149.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

10.32

10.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

939.89

939.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

871.14

871.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

68.75

68.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

296.00

296.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

85.31

85.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

85.31

85.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

210.69

210.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159802

制造业

210.69

210.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.29

57.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.29

57.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.29

57.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

803.72

803.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

803.72

803.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

803.72

803.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,523.73

731.16

20,792.56

0.00

0.00

0.00

常山县民政局

21,523.73

731.16

20,792.56

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

21,523.73

731.16

20,792.56

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

58.05

0.00

58.05

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

22.49

0.00

22.49

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

22.49

0.00

22.49

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

35.56

0.00

35.56

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

35.56

0.00

35.56

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19,128.63

622.62

18,506.01

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080150

事业运行

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

762.06

512.69

249.37

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

313.27

313.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

行政区划和地名管理

11.51

0.00

11.51

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

24.20

0.00

24.20

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

413.09

199.42

213.67

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

59.37

59.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.58

39.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.79

19.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

2,304.42

0.00

2,304.42

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

415.79

0.00

415.79

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

925.09

0.00

925.09

0.00

0.00

0.00

2081004

殡葬

20.30

0.00

20.30

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

943.25

0.00

943.25

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3,181.56

0.00

3,181.56

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

3,181.56

0.00

3,181.56

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

10,476.75

0.00

10,476.75

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

516.00

0.00

516.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

9,960.75

0.00

9,960.75

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

1,675.14

0.00

1,675.14

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

1,675.14

0.00

1,675.14

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

435.54

0.00

435.54

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

5.88

0.00

5.88

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

429.66

0.00

429.66

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

165.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

165.00

0.00

165.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

51.25

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.25

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.24

25.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

29.33

0.00

29.33

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

29.33

0.00

29.33

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

29.33

0.00

29.33

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,099.46

0.00

1,099.46

0.00

0.00

0.00

21303

水利

159.57

0.00

159.57

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

149.25

0.00

149.25

0.00

0.00

0.00

2130334

水利建设征地及移民支出

10.32

0.00

10.32

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

939.89

0.00

939.89

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

871.14

0.00

871.14

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

68.75

0.00

68.75

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

296.00

0.00

296.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

85.31

0.00

85.31

0.00

0.00

0.00

2150299

其他制造业支出

85.31

0.00

85.31

0.00

0.00

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

210.69

0.00

210.69

0.00

0.00

0.00

2159802

制造业

210.69

0.00

210.69

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.29

57.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.29

57.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

57.29

57.29

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

803.72

0.00

803.72

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

803.72

0.00

803.72

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

803.72

0.00

803.72

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

19,564.43

一、一般公共服务支出

33

53.05

53.05

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,954.30

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

19,128.63

19,128.63

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

51.25

51.25

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

29.33

29.33

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

1,099.46

159.57

939.89

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

296.00

85.31

210.69

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

57.29

57.29

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

803.72

0.00

803.72

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

21,518.73

本年支出合计

59

21,518.73

19,564.43

1,954.30

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

21,518.73

总   计

64

21,518.73

19,564.43

1,954.30

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,564.43

731.16

18,833.27

201

一般公共服务支出

53.05

0.00

53.05

20113

商贸事务

22.49

0.00

22.49

2011399

其他商贸事务支出

22.49

0.00

22.49

20132

组织事务

30.56

0.00

30.56

2013299

其他组织事务支出

30.56

0.00

30.56

208

社会保障和就业支出

19,128.63

622.62

18,506.01

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.60

0.60

0.00

2080150

事业运行

0.60

0.60

0.00

20802

民政管理事务

762.06

512.69

249.37

2080201

行政运行

313.27

313.27

0.00

2080207

行政区划和地名管理

11.51

0.00

11.51

2080208

基层政权建设和社区治理

24.20

0.00

24.20

2080299

其他民政管理事务支出

413.09

199.42

213.67

20805

行政事业单位养老支出

59.37

59.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.58

39.58

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.79

19.79

0.00

20809

退役安置

49.96

49.96

0.00

2080999

其他退役安置支出

49.96

49.96

0.00

20810

社会福利

2,304.42

0.00

2,304.42

2081001

儿童福利

415.79

0.00

415.79

2081002

老年福利

925.09

0.00

925.09

2081004

殡葬

20.30

0.00

20.30

2081006

养老服务

943.25

0.00

943.25

20811

残疾人事业

3,181.56

0.00

3,181.56

2081107

残疾人生活和护理补贴

3,181.56

0.00

3,181.56

20819

最低生活保障

10,476.75

0.00

10,476.75

2081901

城市最低生活保障金支出

516.00

0.00

516.00

2081902

农村最低生活保障金支出

9,960.75

0.00

9,960.75

20820

临时救助

18.22

0.00

18.22

2082001

临时救助支出

18.22

0.00

18.22

20821

特困人员救助供养

1,675.14

0.00

1,675.14

2082102

农村特困人员救助供养支出

1,675.14

0.00

1,675.14

20825

其他生活救助

435.54

0.00

435.54

2082501

其他城市生活救助

5.88

0.00

5.88

2082502

其他农村生活救助

429.66

0.00

429.66

20899

其他社会保障和就业支出

165.00

0.00

165.00

2089999

其他社会保障和就业支出

165.00

0.00

165.00

210

卫生健康支出

51.25

51.25

0.00

21011

行政事业单位医疗

51.25

51.25

0.00

2101101

行政单位医疗

25.24

25.24

0.00

2101102

事业单位医疗

26.01

26.01

0.00

212

城乡社区支出

29.33

0.00

29.33

21203

城乡社区公共设施

29.33

0.00

29.33

2120399

其他城乡社区公共设施支出

29.33

0.00

29.33

213

农林水支出

159.57

0.00

159.57

21303

水利

159.57

0.00

159.57

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

149.25

0.00

149.25

2130334

水利建设征地及移民支出

10.32

0.00

10.32

215

资源勘探工业信息等支出

85.31

0.00

85.31

21502

制造业

85.31

0.00

85.31

2150299

其他制造业支出

85.31

0.00

85.31

221

住房保障支出

57.29

57.29

0.00

22102

住房改革支出

57.29

57.29

0.00

2210201

住房公积金

57.29

57.29

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

612.83

302

商品和服务支出

80.38

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

95.88

30201

  办公费

6.20

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

55.95

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

163.26

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

55.41

30205

  水费

0.55

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.58

30206

  电费

6.35

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

19.79

30207

  邮电费

2.50

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

51.25

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.87

30211

  差旅费

10.29

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

57.29

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.07

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

71.55

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

37.95

30215

  会议费

1.20

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.74

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.80

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

37.95

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.72

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

29.35

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31206

  其他资本性补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

7.22

31299

  其他对企业补助

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

7.40

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

650.78

公用经费合计

80.38

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1,954.30

1,954.30

0.00

1,954.30

0.00

213

农林水支出

0.00

939.89

939.89

0.00

939.89

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

939.89

939.89

0.00

939.89

0.00

2137201

移民补助

0.00

871.14

871.14

0.00

871.14

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

68.75

68.75

0.00

68.75

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

0.00

210.69

210.69

0.00

210.69

0.00

21598

超长期特别国债安排的支出

0.00

210.69

210.69

0.00

210.69

0.00

2159802

制造业

0.00

210.69

210.69

0.00

210.69

0.00

229

其他支出

0.00

803.72

803.72

0.00

803.72

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

803.72

803.72

0.00

803.72

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

803.72

803.72

0.00

803.72

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位:常山县民政局


单位:万元

 

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

1.80

1.80

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

1.80

1.80

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计21654.25万元,支出总计21654.25万元。与2023年度相比,各减少9217.32万元,下降29.86%,主要原因是2023年有专项债收入,2024年无,故本年收入支出比上年度下降。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计21523.73万元,包括:财政拨款收入21518.73万元(其中:一般公共预算19564.43万元,政府性基金预算1954.30万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计99.98%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入5.00万元,占收入合计0.02%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计21523.73万元,其中:基本支出731.16万元,占3.40%;项目支出20792.56万元,占96.60%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计21518.73万元,支出总计21518.73万元,与2023年相比,各减少9222.32万元,下降30.00%,主要原因是2023年有专项债收入,2024年无,故本年收入支出比上年度下降。

财政拨款支出年初预算数26337.57万元,完成年初预算的81.70%,主要原因是项目推进缓慢,影响支付进度,导致执行率未达到100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19564.43万元,占本年支出合计的90.90%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1691.43万元,增长9.46%,主要原因是增加了低保家庭老年人生活补贴发放和老年人意外保险支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19564.43万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出53.05万元,占0.27%。社会保障和就业支出(类)支出19128.63万元,占97.77%。卫生健康支出(类)支出51.25万元,占0.26%。城乡社区支出(类)支出29.33万元,占0.15%。农林水支出(类)支出159.57万元,占0.82%。资源勘探工业信息等支出(类)支出85.31万元,占0.44%。住房保障支出(类)支出57.29万元,占0.29%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21951.31万元,支出决算为19564.43万元,完成年初预算的89.13%,主要原因是部分项目补助给村,预算指标直接划转给乡镇,故本单位支出决算体现不了。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为22.50万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是做年初预算时为了方便取整,导致决算数小于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为30.56万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目用于支付社会工作资格证书等社会工作人才奖励资金和县社会组织党群服务中心补助经费,年初预算在县组织部,故决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目用于补发事业人员工资,故决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为345.42万元,支出决算为313.27万元,完成年初预算的90.69%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员有调动。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)年初预算为14.00万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的82.18%,决算数小于预算数的主要原因是指标不足,导致时效指标偏低,预算执行率偏低。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为25.00万元,支出决算为24.20万元,完成年初预算的96.79%,决算数小于预算数的主要原因是因年初预算不足,虽然项目支付进度达到60%,但只能支付50%合同价款,导致决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为472.91万元,支出决算为413.09万元,完成年初预算的87.35%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻党政机关厉行节约,反对浪费政策,带头过“紧日子”,故决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.00万元,支出决算为39.58万元,完成年初预算的92.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21.50万元,支出决算为19.79万元,完成年初预算的92.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为49.96万元,决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初预算在常山县退役军人事务局,发放时再划转至我单位。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为440.00万元,支出决算为415.79万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是年初测算人数和预估补助提标比例偏多,导致决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为1659.46万元,支出决算为925.09万元,完成年初预算的55.75%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目补助给乡镇街道,指标由财政直接划转给乡镇街道,本单位不体现支出,故决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为100.00万元,支出决算为20.30万元,完成年初预算的20.30%,决算数小于预算数的主要原因是该笔项目补助给村,指标由财政直接划转给乡镇街道,本单位不体现支出,故决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为627.39万元,支出决算为943.25万元,完成年初预算的150.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达省文件资金,故决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为3191.00万元,支出决算为3181.56万元,完成年初预算的99.70%,决算数小于预算数的主要原因是预估补贴提标比例偏多,导致决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)年初预算为516.00万元,支出决算为516.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是该项支出严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为10427.80万元,支出决算为9960.75万元,完成年初预算的95.52%,决算数小于预算数的主要原因是预估补助提标比例偏多,导致决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为85.00万元,支出决算为18.22万元,完成年初预算的21.44%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金补助给乡镇街道,指标由财政直接划转给乡镇街道,本单位不体现支出,故决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为1972.20万元,支出决算为1675.14万元,完成年初预算的84.94%,决算数小于预算数的主要原因是预估补助提标比例偏多,导致决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为8.00万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的73.53%,决算数小于预算数的主要原因是年初预估求助人员偏多,导致决算数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为227.68万元,支出决算为429.66万元,完成年初预算的188.71%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达省文件资金,故决算数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为165.00万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金23年已请款,但因财政指标不足,导致资金24年才支出,故决算数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.78万元,支出决算为25.24万元,完成年初预算的81.99%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为28.97万元,支出决算为26.01万元,完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为29.33万元,决算数大于预算数的主要原因是重大项目前期及规划编制经费和乡镇部门维修经费年初预算不在本单位,故年初预算为0。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)年初预算为752.04万元,支出决算为149.25万元,完成年初预算的19.85%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。

农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)年初预算为871.96万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的1.18%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。

资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为85.31万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无资金,年中省资金下达,故年初预算为0。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为68.70万元,支出决算为57.29万元,完成年初预算的83.39%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出731.16万元,其中:

人员经费650.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费80.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1954.30万元,占本年支出合计的9.08%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少10913.74万元,下降84.81%,主要原因是2023年有专项债收入,2024年无,故本年收入支出比上年度下降。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1954.30万元,主要用于以下方面:

农林水支出(类)支出939.89万元,占48.09%。资源勘探工业信息等支出(类)支出210.69万元,占10.78%。其他支出(类)支出803.72万元,占41.13%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4386.26万元,支出决算为1954.30万元,完成年初预算的44.55%,主要原因是部分项目补助给村,指标由财政直接划转给乡镇街道,本单位不体现支出数。其中:

农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为27.00万元,支出决算为万元,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出为指标直接划转至乡镇,故本单位无支出。

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)年初预算为1136.94万元,支出决算为871.14万元,完成年初预算的76.62%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。

农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)年初预算为1765.40万元,支出决算为68.75万元,完成年初预算的3.89%,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出基本为指标直接划转至乡镇,只有小部分资金在本单位支出。

资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元,支出决算为210.69万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初无资金,年中省资金下达,故年初预算为0。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为1424.93万元,支出决算为803.72万元,完成年初预算的56.40%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目补助到乡镇街道,指标直接划转至乡镇,部分项目进度缓慢,故决算数小于预算数。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)年初预算为32.00万元,支出决算为万元,决算数小于预算数的主要原因是该项目支出为指标直接划转至乡镇,故本单位无支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年度三公经费支出预算制定比较准确,支出严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。2023年度相比持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。2023年度相比持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据;公务接待费支出决算为1.80万元,占100.00%。2023年度相比,减少2.17万元,下降54.63%,主要原因是本年度来访人员减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出预算安排,故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排,故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排,故没有相关数据。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待17批次,累计151人次。主要用于接待接待市外人员来访考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位公务接待费预算制定比较准确,支出严格按照预算执行。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.80万元,主要用于接待市外人员及外来企业来访考察,接待17批次,累计151人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为108.53万元,支出决算为80.38万元,完成年初预算的74.06%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻党政机关厉行节约,反对浪费政策,带头过“紧日子”,故决算数小于预算数。2023年度增加15.52万元,增长23.93%,主要原因是单位人员调动。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额518.86万元。其中:政府采购货物支出76.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出442.29万元。授予中小企业合同金额442.29万元,占政府采购支出总额的85.24%,其中:授予小微企业合同金额229.36万元,占授予中小企业合同金额的51.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,常山县民政局及所属各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,常山县民政局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目7个,二级项目30个,共涉及资金19544.42万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%

组织对2024年度孤儿助学金、困难老年人家庭适老化改造等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5289.23万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

常山县民政局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,城乡居民最低生活保障金项目和老龄事务项目绩效自评具体情况如下:

城乡居民最低生活保障金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.76分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10575.05万元,执行数为10575.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是低保救助人数目标值9200人,完成值11001人,完成100%;二是补助资金兑现流程合规性目标值100%,完成值100%;三是资金及时发放率100%;四是政策补助补贴标准小于等于1100元,完成值1126元;五是对补贴对象经济负担的改善或影响程度目标值明显改善,完成值优;六是低保人员的生活质量得到提升目标值明显提升,完成值优;七是促进社会和谐目标值明显提升,完成值优;八是我县社会救助体系建设得到进一步完善目标值效果显著,完成值优;九是服务对象满意度目标值100%,完成值100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。



老龄事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为952.96万元,执行数为952.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是享受高龄老人补贴人数目标值10300人,完成值10959人,完成100%;二是补助资金兑现流程合规性目标值100%,完成值100%;三是补助补贴资金兑现及时性100%;四是政策补助补贴标准948.96万元,完成值952.96万元,完成100%;五是对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度目标值明显改善,完成值优;六是高龄老人的生活质量得到提升,目标值明显改善,完成值优;七是我县养老服务体系建设得到进一步完善,目标值效果显著,完成值优;九是服务对象满意度100%,完成值100%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。



3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指常山县民政局用于改制企业遗留问题处置经费的支出。

    18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指常山县民政局用于新持社工证等社会工作人才奖励金和社会组织补助经费等。

    19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):指常山县民政局用于日常运行的基本支出。

    20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指常山县民政局用于日常运行的基本支出。

    21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指常山县民政局用于政区划和地名管理方面的支出。

    22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):指常山县民政局用于基层政权建设和社区治理方面的支出。

    23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指常山县民政局用于其他民政管理事务方面的支出。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指常山县民政局用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

    25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指常山县民政局用于机关事业单位单位职业年金缴费方面的支出。

    26.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指常山县民政局用于崇军人员的工资福利等支出。

    27.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指常山县民政局用于孤困儿童生活补助的支出。

    28.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指常山县民政局用于老年福利的支出。

    29.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指常山县民政局用于殡葬方面的支出。

    30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):指常山县民政局用于养老服务方面的支出。

    31.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指常山县民政局用于残疾人生活和护理补贴的支出。

    32.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指常山县民政局用于城市最低生活保障金的支出

    33.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指常山县民政局用于农村最低生活保障金支出。

    34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指常山县民政局用于临时救助方面的支出。

    35.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指常山县民政局用于五保集中供养的支出。

    36.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指常山县民政局用于救助流浪乞讨人员的支出。

    37.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指常山县民政局用于麻风病人、三老人员、困难群众慰问以及精减退职工困难补助的支出。

    38.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指常山县民政局用于殡仪馆及公墓改扩建项目采购火化机的支出。

    39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指常山县民政局用于行政单位医疗方面的支出。

    40.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指常山县民政局用于事业单位医疗方面的支出。

    41.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指常山县民政局用于城乡社区公共设施建设等方面的支出。

    42.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):指常山县民政局用于移民村项目建设方面的支出。

    43.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):指常山县民政局用于移民村项目建设方面的支出。

    44.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指常山县民政局用于适老化改造补贴的支出。

    45.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指常山县民政局用于行政事业单位住房公积金的支出。

    46.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指常山县民政局用于移民村项目建设方面的支出。

    47.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项):指常山县民政局用于移民费补助和移民村项目建设方面的支出。

    48.农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指常山县民政局用于移民村项目建设方面的支出。

    49.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项):指常山县民政局用于适老化改造补贴的支出。

    50.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指常山县民政局用于社会福利的彩票公益金支出。

    51.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指常山县民政局用于用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。




(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)


常山县民政局2024年度部门决算公开_单位.pdf